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1,报销差旅费会计分录

借:管理费用940 库存现金60 贷:其它应收款-张明1000

报销差旅费会计分录

2,报销差旅费怎样做会计分录

报销前的会计分录是借:其他应收款300贷:库存现金300200元差旅费是计入管理费用中去(增加)100元也增加固然计入库存现金中了,那报销了那其他应收款就减少借:管理费用200库存现金100贷:其他就收款300
借:管理费用或销售费用--差旅费 贷:现金或其他应收款--X个人

报销差旅费怎样做会计分录

3,差旅费报销如何记账

预支差旅费 借:其他应收款——XX员工 贷:库存现金/银行存款差旅费没用完报销借:管理费用(或制造费用等。要看具体是哪个部门的) 库存现金 贷:其他应收款——XX员工差旅费不够。。借:管理费用(或制造费用等。要看具体是哪个部门的) 贷:其他应收款——XX员工 库存现金/银行存款
预借应计: 借:其他应收款-员工名字 3600 贷:现金 3600 员工回厂报销应计:(管理部入管理费用,生产部入制造费用) 借:管理费用-差旅费 3000 现金 600 贷:其他应收款-员工名字 3600

差旅费报销如何记账

4,差旅费会计分录怎么作

如果有预付差旅费的话就借:其他应收款 贷:现金出差回来报销:借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款如果报销回来没花完的话:借:管理费用-差旅费 现金 贷:其他应收款
借:管理费用-差旅费 2500 出差用了这么多钱库存现金500 原来的出差借款退回了贷:其他应收款3000(出差时借了3000元)借款时分录借:其他应收款3000贷 :库存现金3000
在出差人员预借款时,借:其他应收款, 贷:现金返回报销,交回剩余的现金,借:管理费用-差旅费, 现金, 贷:其他应收款
借款时,借:其他应收款 -某人 贷:现金报销时如果现金有余额 借:管理费用-差旅费 现金 贷:其他应收款-某人报销时如果现金不足 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-某人 现金
报销时,如果有余 借 其他应收款—某某 库存现金 贷 管理费用

5,报销差旅费的分录怎么做

报销差旅费应bai该编制付款凭证,差旅费应该根据使用部门记入相应的费用里du,比如销售费用或记入管zhi理费用科目。根据销售部门记入销售费用的会计dao分录:借:销售费用专---差旅费 贷:银行存属款根据管理部门记入管理费用的会计分录:借:管理费用---差旅费 贷:银行存款
如果是一次性报销,填制差旅费报销单,上写差旅费900元,差旅补助150元,做一张会计凭证,借:管理费用或销售费用或制造费用,贷:现金
借方不一定都是管理费用,要看你出差为了什么,是采购、寻租、还是销售,有的要计入成本的,也可能计入销售费用、管理费用。这样的话再加上鹰的(后来的分录就行),在填制差旅费报销单时,上写差旅费900元,差旅补助150元,做一张会计凭证就行了
报销差旅费,bai,属du管理费用。借zhi:管理费用 900 借:dao备用金回:150 贷:备用金 900 贷:现金答 150
预收900借:其他应copy收款 900 贷:库存现金bai 900回来报销du 借:管理费用-差旅zhi费 1050 贷:其他应收款dao 900 现金 150
一张付款一张转帐2113这题的意思5261是他先预借了900元,然后回来报销时花了41021050,出纳又补给他150所以1653分录应该这样写。借:管理费专用 -差旅费 1050贷:现金 150 其他应属收款 -**人 900

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